30–31 de mayo de 2023 Ciencias Económicas y Contables
America/Havana zona horaria

El control interno sobre el patrimonio en las MIPYMES

No programado
20m
Contabilidad y auditoría

Ponente

Dr. Odalys Rodríguez Perea (Facultad de Contabilidad y Finanzas. Universidad de La Habana. Cuba.)

Descripción

Resumen
El sistema de control interno constituye más que un instrumento dedicado a la prevención de fraudes, una herramienta indispensable para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos estratégicos de las organizaciones. En este sentido la aplicación sistemática de guías de autocontrol en nuestro país, constituye una práctica útil de las organizaciones dirigidas a fortalecer el sistema de control interno y el perfeccionamiento continuo de sus procesos en pos de la eficiencia y la eficacia desde una perspectiva previsora. No obstante, la inserción de nuevos actores a la economía nacional con formas de propiedad no estatal exige que los aspectos a verificar por el componente actividades de control en el tema patrimonio sean examinados. Se reconoce por ello como problemática en este trabajo que, nuevos actores dentro del modelo económico cubano como las medianas y pequeñas empresas (MIPYMES) no dispongan de una guía de autocontrol donde aspectos como la naturaleza privada de su patrimonio hayan sido desarrollados. Por ello, se define como objetivo del presente trabajo, mostrar para su implementación una Guía de Autocontrol que, en los marcos del Control Interno de las MIPYMES, atendienda la naturaleza privada de su patrimonio. Para ello se integran diversas técnicas y herramientas las cuales desde el diagnóstico garantizan el objetivo propuesto.
Palabras claves: control interno; patrimonio; MIPYMES

Autor primario

Dr. Odalys Rodríguez Perea (Facultad de Contabilidad y Finanzas. Universidad de La Habana. Cuba.)

Materiales de la presentación

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